Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1146). Мы ООО на ОСНО, подскажите, пожалуйста, правильно ли я сделала:
1. Платим поставщику по б/н 10000 19.11
2. Поставщик выставляет авансовый с/ ф на 10000 20.11
3. Я его регистрирую ДТ 68.02 Кт 76ВА 20.11
4. А 23.11 приходит обычный с/ф опять же на эти 10000 Дт 68.02 Кт 19.03.
Таких случаев у меня 2 шт. И в декларации по НДС появляются суммы к восстановлению. но по сути, она не влияет на сумму налога к уплате? я все верно сделала?
Заранее спасибо!